| Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке | Соплодержатель |
|---|---|
| Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке | Шүмек ұстағыш |
| Код ЕНСТРУ | 282922.230.000005 |
| Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке | Механическое устройство прочее |
| Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке | Механикалық құрылғы (басқа) |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2025 |
| Срок проведения закупки | 3 квартал |
| Количество (объем), сумма выделенная на закупку | 1.000 Штука x 4008.93 тг. = 4008.93 тг. |
| Заказчик | "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, В соответствии с условиями Договора | 1.000 |
| Наименование объявления на государственном языке | Тауарларды сатып алу |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Закупка товаров |
| Дата и время начала приема заявок | 2025-07-16 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2025-07-18 08:47:35 4 месяца назад |
| Организатор | "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | ALMIRA.SEGIZBAYEVA@NATIONALBANK.KZ |
| Способ закупки | Прямое заключение договора |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронный договор | contract_g1905_2_85483_v3.pdf | 123.836 КБ | 15 июл. 2025 г., 08:15:35 | 283ed8f97323900028e4cc5d05c05eae | |
| Проекты договоров | Техническая спецификация.docx | 23.081 КБ | 15 июл. 2025 г., 17:58:55 | 2ca03a535e0369fd84cbea03fa40f2f4 | |
| Протоколы итогов | result_85483.pdf | 74.307 КБ | 18 июл. 2025 г., 09:06:09 | daa506c7cc192564cfe533cd5c63070b |
| Номер | Наименование | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа |
|---|---|---|---|
| 241368-ПЗД1 | Сопло 282983.300.000015 | 10 526,79 KZT |